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黑龍江網(wǎng) > 部門預(yù)決算公開

中共黑龍江省委宣傳部2015年部門決算公示 發(fā)布時間: 2016-09-21 15:14 來源:黑龍江文明網(wǎng)

第一部分??中共黑龍江省委宣傳部基本情況

  一、主要職責(zé)

 ?。ㄒ唬┴撠?zé)指導(dǎo)全省理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。

  (二)負責(zé)引導(dǎo)社會輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)省直新聞單位的工作。

  (三)負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全省對外宣傳工作。

 ?。ㄋ模┴撠?zé)從宏觀上指導(dǎo)全省精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。

 ?。ㄎ澹┴撠?zé)規(guī)劃、部署全省思想政治工作任務(wù),調(diào)查分析全省社會各階層的思想動態(tài),掌握輿情;會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想教育工作;負責(zé)規(guī)劃部署全省全民國防教育工作;配合省委組織部做好黨員教育工作,負責(zé)編寫黨員教育教材。

  (六)受省委委托,對所屬的新聞、文化、出版和社會科學(xué)研究部門的領(lǐng)導(dǎo)干部進行考察、了解,提出任免意見,經(jīng)與省委組織部和政府有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)商定后,由省委組織部上報省委常委會任免。對宣傳文化系統(tǒng)重要崗位、重要輿論陣地領(lǐng)導(dǎo)干部的進出、任用進行考核、任免;對市地黨委宣傳部長的任免、調(diào)動提出意見;制訂全省宣傳干部培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。

 ?。ㄆ撸┴撠?zé)對文化藝術(shù)、新聞出版、廣播影視業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承擔(dān)省文化體制改革和發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

 ?。ò耍┴撠?zé)全省思想政治工作人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審工作。

 ?。ň牛┴撠?zé)提出全省文化事業(yè)建設(shè)費分配使用計劃和監(jiān)督檢查工作。

 ?。ㄊ┩瓿墒∥晦k的其他任務(wù)。

  二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

  根據(jù)上述職責(zé),省委宣傳部(部機關(guān))內(nèi)設(shè)10個職能處(室),分別是:辦公室、政策法規(guī)研究室、理論處、新聞處、出版處、文藝處、宣傳教育處、教體衛(wèi)處、干部處、機關(guān)黨委。

  三、部門決算編報范圍

  2015年納入省委宣傳部省本級部門決算管理的有部機關(guān)及直屬8個行政、事業(yè)單位,明細如下:

  

 序號

  ???????

  單位性質(zhì)

  1

  省委宣傳部(部機關(guān))

  行政

  2

  省委對外宣傳辦公室(省政府新聞辦公室)

  行政

  3

  省精神文明建設(shè)辦公室

  行政

  4

  省委機關(guān)資料室

  事業(yè)

  5

  省愛國主義教育中心

  事業(yè)

  6

  黑龍江東北網(wǎng)絡(luò)臺

  事業(yè)

  7

  省文化體制改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

  事業(yè)

  8

  省委講師團

  事業(yè)

  9

  省新聞工作者協(xié)會

  群團

?

第二部分??中共黑龍江省委宣傳部2015年部門決算表

  收入支出決算總表

  公開01表

  部門:中共黑龍江省委宣傳部

? ?

  單位:萬元

  收入

  支出

  項??? 目

  行次

 決算數(shù)

  項??? 目

  行次

 決算數(shù)

  欄??? 次

?

  1

  欄??? 次

?

  2

  一、財政撥款收入

  1

  14584.38

  一、一般公共服務(wù)支出

  14

  5428.25

  二、上級補助收入

  2

?

  二、外交支出

  15

?

  三、事業(yè)收入

  3

?

  三、國防支出

  16

?

  四、經(jīng)營收入

  4

?

  四、公共安全支出

  17

?

  五、附屬單位上繳收入

  5

?

  五、教育支出

  18

?

  六、其他收入

  6

  1055.22

  六、科學(xué)技術(shù)支出

  19

?
?

  7

?

  七、文化體育與傳媒支出

  20

  4132.75

?

  8

?

  八、社會保障和就業(yè)支出

  21

  363.32

?

  9

?

  九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

  22

  179.35

?

  10

?

  ...

  23

?
?

  11

?

  十九、住房保障支出

  24

  343.71

?

  12

?

  二十一、其他支出

  25

  4443.57

  本年收入合計

  13

  15639.60

  本年支出合計

  26

  14890.95

  用事業(yè)基金彌補收支差額

  14

?

  結(jié)余分配

  27

?

  年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  15

  366.66

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

  28

  1115.31

?

  16

? ?

  29

?

  合計

  17

  16006.26

  合計

  30

  16006.26

  注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

?

收入決算表

  公開02表

部門:中共黑龍江省委宣傳部          

  單位:萬元

項??? 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 15,639.60 14584.38         1055.22
201 一般公共服務(wù)支出 6,175.87 5120.65         1055.22
20113 商貿(mào)事務(wù) 494.17 494.17          
2011308 ? 招商引資 414.17 414.17          
2011399 ? 其他商貿(mào)事務(wù)支出 80.00 80.00          
20129 群眾團體事務(wù) 84.26 62.44         21.82
2012901 ? 行政運行 62.44 62.44          
2012999 ? 其他群眾團體事務(wù)支出 21.82           21.82
20133 宣傳事務(wù) 5,597.43 4,564.03         1033.40
2013301 ? 行政運行 1,340.78 1,340.25         0.53
2013302 ? 一般行政管理事務(wù) 3,962.28 2,929.43         1032.85
2013350 ? 事業(yè)運行 157.41 157.39         0.02
2013399 ? 其他宣傳事務(wù)支出 136.96 136.96          
207 文化體育與傳媒支出 4,121.10 4,121.10          
20701 文化 0.16 0.16          
2070199 ? 其他文化支出 0.16 0.16          
20702 文物 119.98 119.98          
2070204 文物保護 119.98 119.98          
20705 新聞出版 2,000.00 2,000.00          
2070505 出版發(fā)行 2,000.00 2,000.00          
20799 其他文化體育與傳媒支出 2,000.97 2,000.96          
2079903 ? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 193.65 193.65          
2079999 ? 其他文化體育與傳媒支出 1,807.31 1,807.31          
208 社會保障和就業(yè)支出 363.32 363.32          
20805 行政事業(yè)單位離退休 363.32 363.32          
2080504 ? 未歸口管理的行政單位離退休 363.32 363.32          
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 179.35 179.35          
21005 醫(yī)療保障 179.35 179.35          
2100501 ? 行政單位醫(yī)療 119.02 119.02          
2100502 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 8.18 8.18          
2100503 ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 52.15 52.15          
221 住房保障支出 336.39 336.39          
22102 住房改革支出 336.39 336.39          
2210201 ? 住房公積金 136.55 136.55          
2210202 ? 提租補貼 189.48 189.48          
2210203 ? 購房補貼 10.36 10.36          
222 糧油物資儲備支出 20.00 20.00          
22201 糧油事務(wù) 20.00 20.00          
2220115 ? 糧食風(fēng)險基金 20.00 20.00          
229 其他支出 4,443.57 4,443.57          
22960 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 4,419.17 4,419.17          
2296004 ? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 4,419.17 4,419.17          
22999 其他支出 24.40 24.40          
2299901 ? 其他支出 24.40 24.40          
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

?

支出決算表

             

公開03表

部門:中共黑龍江省委宣傳部        

單位:萬元

項??? 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 14,890.95 2,436.92 12,454.03      
201 一般公共服務(wù)支出 5,428.25 1,550.54 3,877.71      
20113 商貿(mào)事務(wù) 494.17   494.17      
2011308 ? 招商引資 414.17   414.17      
2011399 ? 其他商貿(mào)事務(wù)支出 80.00   80.00      
20129 群眾團體事務(wù) 84.26 84.26        
2012901 ? 行政運行 62.45 62.45        
2012999 ? 其他群眾團體事務(wù)支出 21.82 21.82        
20133 宣傳事務(wù) 4,849.81 1,466.28 3,383.53      
2013301 ? 行政運行 1,340.78 1,339.98 0.80      
2013302 ? 一般行政管理事務(wù) 3,214.66   3,214.66      
2013350 ? 事業(yè)運行 157.41 126.30 31.11      
2013399 ? 其他宣傳事務(wù)支出 136.96   136.96      
207 文化體育與傳媒支出 4,132.75   4,132.75      
20701 文化 0.16   0.16      
2070199 ? 其他文化支出 0.16   0.16      
20702 文物 119.98   119.98      
2070204 文物保護 119.98   119.98      
20705 新聞出版 2,000.00   2,000.00      
2070505 出版發(fā)行 2,000.00   2,000.00      
20799 其他文化體育與傳媒支出 2,012.61   2,012.61      
2079903 ? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 193.65   193.65      
2079999 ? 其他文化體育與傳媒支出 1,818.96   1,818.96      
208 社會保障和就業(yè)支出 363.32 363.32        
20805 行政事業(yè)單位離退休 363.32 363.32        
2080504 ? 未歸口管理的行政單位離退休 363.32 363.32        
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 179.35 179.35        
21005 醫(yī)療保障 179.35 179.35        
2100501 ? 行政單位醫(yī)療 119.02 119.02        
2100502 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 8.18 8.18        
2100503 ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 52.15 52.15        
221 住房保障支出 343.71 343.71        
22102 住房改革支出 343.71 343.71        
2210201 ? 住房公積金 143.87 143.87        
2210202 ? 提租補貼 189.48 189.48        
2210203 ? 購房補貼 10.36 10.36        
229 其他支出 4,443.57   4,443.57      
22960 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 4,419.17   4,419.17      
2296004 ? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 4,419.17   4,419.17      
22999 其他支出 24.40   24.40      
2299901 ? 其他支出 24.40   24.40      
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

?

財政撥款收入支出決算總表

           

公開04表

部門:中共黑龍江省委宣傳部        

單位:萬元

收入 支出
項??? 目 行次 金額 項??? 目 行次 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款
欄??? 次   1 欄??? 次   2 3 4
一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 10165.21 一、一般公共服務(wù)支出 15 5120.65 5120.65  
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 4419.17 二、外交支出 16      
  3   三、國防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科學(xué)技術(shù)支出 20      
  7   七、文化體育與傳媒支出 21 4132.75 4132.75  
  8   八、社會保障和就業(yè)支出 22 363.32 363.32  
  9   九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 23 179.35 179.35  
  10   ??????????? ... 24      
  11   十九、住房保障支出 25 343.71 343.71  
  12   二十一、其他支出 26 4443.57 24.4 4419.17
本年收入合計 13 14584.38 本年支出合計 27 14583.35 10164.18 4419.17
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 14 27.33 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 28.36 28.36  
????? 一般公共預(yù)算財政撥款 15 27.33   29      
??????? 政府性基金預(yù)算財政撥款 16     30      
  17     31      
合計 18 14611.71 合計 32 14611.71 10192.54 4419.17
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

?

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

         

公開05表

部門:中共黑龍江省委宣傳部    

單位:萬元

項 ???目 本年支出合計 基本支出?? 項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3

合計

10,164.18

2,414.55

7,749.63

201 一般公共服務(wù)支出 5,120.65 1,528.17 3,592.48
20113 商貿(mào)事務(wù) 494.17   494.17
2011308 ? 招商引資 414.17   414.17
2011399 ? 其他商貿(mào)事務(wù)支出 80.00   80.00
20129 群眾團體事務(wù) 62.45 62.45  
2012901 ? 行政運行 62.45 62.45  
20133 宣傳事務(wù) 4,564.03 1,465.72 3,098.31
2013301 ? 行政運行 1,340.26 1,339.45 0.81
2013302 ? 一般行政管理事務(wù) 2,929.42   2,929.42
2013350 ? 事業(yè)運行 157.39 126.27 31.12
2013399 ? 其他宣傳事務(wù)支出 136.96   136.96
207 文化體育與傳媒支出 4132.75   4132.75
20701 文化 0.16   0.16
2070199 ? 其他文化支出 0.16   0.16
20702 文物 119.98   119.98
2070204 文物保護 119.98   119.98
20705 新聞出版 2,000.00   2,000.00
2070505 出版發(fā)行 2,000.00   2,000.00
20799 其他文化體育與傳媒支出 2,012.61   2,012.61
2079903 ? 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出 193.65   193.65
2079999 ? 其他文化體育與傳媒支出 1,818.96   1,818.96
208 社會保障和就業(yè)支出 363.32 363.32  
20805 行政事業(yè)單位離退休 363.32 363.32  
2080504 ? 未歸口管理的行政單位離退休 363.32 363.32  
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 179.35 179.35  
21005 醫(yī)療保障 179.35 179.35  
2100501 ? 行政單位醫(yī)療 119.02 119.02  
2100502 ? 事業(yè)單位醫(yī)療 8.18 8.18  
2100503 ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 52.15 52.15  
221 住房保障支出 343.71 343.71  
22102 住房改革支出 343.71 343.71  
2210201 ? 住房公積金 143.87 143.87  
2210202 ? 提租補貼 189.48 189.48  
2210203 ? 購房補貼 10.36 10.36  
229 其他支出 24.40   24.40
22999 其他支出 24.40   24.40
2299901 ? 其他支出 24.40   24.40
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

?

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

         

公開06表

部門:中共黑龍江省委宣傳部  

單位:萬元

項 ???目 本年支出合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 2,414.55 2,100.66 313.89
301 工資福利支出 1,382.10 1,382.10  
30101 基本工資 459.26 459.26  
30102 津貼補貼 510.07 510.07  
30103 獎金 229.51 229.51  
30104 社會保障繳費 179.55 179.55  
30108 其他工資福利支出 3.71 3.71  
302 商品和服務(wù)支出 313.89   313.89
30201 辦公費 32.20   32.20
30202 印刷費 1.57   1.57
30204 手續(xù)費 0.31   0.31
30205 水費 2.10   2.10
30206 電費 17.50   17.50
30207 郵電費 24.49   24.49
30208 取暖費 77.58   77.58
30209 物業(yè)管理費 7.53   7.53
30210 差旅費 53.51   53.51
30212 維修(護)費 1.96   1.96
30215 培訓(xùn)費 3.49   3.49
30220 勞務(wù)費 11.42   11.42
30222 工會經(jīng)費 16.16   16.16
30224 公務(wù)用車運行維護費 42.39   42.39
30225 其他交通費用 4.17   4.17
30227 其他商品和服務(wù)支出 17.51   17.51
303 對個人和家庭的補助 718.56 718.56  
30301 離休費 61.55 61.55  
30302 退休費 311.02 311.02  
30311 住房公積金 143.87 143.87  
30312 提租補貼 189.48 189.48  
30313 購房補貼 10.36 10.36  
30314 其他對個人和家庭的補助支出 2.28 2.28  
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

                   

公開07表

部門:中共黑龍江省委宣傳部            

單位:萬元

2015年度預(yù)算數(shù) 2015年度決算數(shù)
合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費 合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
小計

  公務(wù)用車

  購置費

  公務(wù)用車

  運行費

小計

  公務(wù)用車

  購置費

  公務(wù)用車

  運行費

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
178.99 0 155.84 0 155.84 23.15 143 10 110.27 0 110.27 22.75
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

             

  公開08表

部門:中共黑龍江省委宣傳部      

  單位:萬元

項 ???目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出?? 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計   4,419.17 4,419.17   4,419.17  
229 其他支出   4,419.17 4,419.17   4,419.17  
22960 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出   4,419.17 4,419.17   4,419.17  
2296004 ? 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出   4,419.17 4,419.17   4,419.17  
               
               
               
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

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第三部分??中共黑龍江省委宣傳部決算情況說明

  (一)2015年收入支出總體情況說明

  1、收入總計16006.26萬元

  中共黑龍江省委宣傳部2015年度總收入16006.26萬元,其中本年收入15639.60萬元。2015年本年收入比2014年本年收入增長6968.48萬元,同比增長80.36%,增長的主要原因是項目增加,如:政府性基金財政撥款增加4052萬元,用于第四批和第五批鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè);中宣部新增撥款816萬元,用于我省“貧困地區(qū)村綜合文化服務(wù)中心示范工程”項目等,具體情況如下:

 ?。?)財政撥款收入14584.38萬元。系當(dāng)年從省財政取得的資金。

  (2)其他收入1055.22萬元。系在財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入,如:中宣部下?lián)艿摹笆锌h雙服務(wù)獎金”、“貧困地區(qū)村綜合文化服務(wù)中心示范工程”收入等。

 ?。?)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余366.66萬元。系以前年度支出尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。包括上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、上年度其他收入結(jié)轉(zhuǎn)資金。

  2、支出總計16006.26萬元

  中共黑龍江省委宣傳部2015年總支出16006.26萬元,其中本年支出14890.95萬元,2015年本年支出較2014年本年支出增長6389.57萬元,同比增長75.16%,支出增長的主要原因是項目增加,如:增加第四批第五批鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)支出4419.17萬元等,支出具體情況如下:

 ?。?)一般公共服務(wù)支出(類)5428.25萬元,主要用于整個部門日常工作的運轉(zhuǎn)、為完成中央和省委省政府安排的任務(wù)開展的一系列活動、全省思想政治工作建設(shè)以及資助全省哲學(xué)社會科學(xué)研究規(guī)劃項目。

 ?。?)文化體育與傳媒支出(類)4132.75萬元,主要用于全省文藝精品創(chuàng)作、文化體制改革、文明城鄉(xiāng)建設(shè)、社會主義精神文明建設(shè)、思想道德建設(shè)及文化建設(shè)等。

 ?。?)社會保障和就業(yè)支出(類)363.32萬元,主要用于整個部門離退休人員的工資支出。

 ?。?)醫(yī)療衛(wèi)生及計劃生育支出(類)179.35萬元,主要用于整個部門按國家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)療保險支出。

 ?。?)住房保障支出(類)343.71萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、發(fā)放提租補貼和購房補貼等住房改革方面的支出。

  (6)其他保障支出(類)4443.57萬元,主要是政府性基金第四批第五批鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)支出。

 ?。?)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1115.31萬元,系按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)資金。

  (二)2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

  中共黑龍江省委宣傳部2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出10164.18萬元,支出具體情況如下:

  1、一般公共服務(wù)支出(類)5120.65萬元,比2015年初部門預(yù)算數(shù)增加777.54萬元,增加的原因主要是年度中臨時追加了項目經(jīng)費以及按我省相關(guān)政策追加的調(diào)資經(jīng)費。

 ?。?)商貿(mào)事務(wù)(款)財政撥款支出494.17萬元。其中:招商引資(項)414.17萬元,其他商貿(mào)事務(wù)支出(項)80萬元。年度中臨時追加項目第十一屆深圳文博會、中國龍江時尚文化展、第十屆龍江文博會、綠色食品推廣專項、龍江之夜活動、2015年黑龍江香港經(jīng)貿(mào)交流活動經(jīng)費等。

 ?。?)群眾團體事務(wù)(款)財政撥款支出62.45萬元,其中:行政運行(項)62.45萬元,用于參公單位黑龍江省新聞工作者協(xié)會職工工資及日常運轉(zhuǎn)支出。

 ?。?)宣傳事務(wù)(款)4564.03萬元,其中:行政運行(項)1340.26萬元,用于3個行政單位131人的人員支出及日常運作支出。一般行政管理(項)2929.42萬元,用于3個行政單位開展專項活動支出。事業(yè)運行(項)157.39萬元,用于事業(yè)單位5個事業(yè)單位30人的人員支出及日常運作支出。其他宣傳事務(wù)支出(項)136.96萬元,主要用于事業(yè)單位開展專項活動支出。

  2、文化體育與傳媒支出(類)4132.75萬元。2015年初此類支出無預(yù)算,原因是此類支出包括文化事業(yè)建設(shè)費、文藝精品引導(dǎo)資金、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金等省級重點項目資金,不納入年初部門預(yù)算,在年度中由資金分配部門分配后追加到各使用部門。主要用于我省文化事業(yè)建設(shè)、文化體制改革和文藝精品創(chuàng)作等。具體包括:文化(款)其他文化支出(項)0.16萬元;文物(款)文物保護(項)119.98萬元;新聞出版(款)出版發(fā)行(項)2000萬元,用于全省黨報黨刊的訂閱;其他文化體育與傳媒支出(款)2012.61萬元,用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目、全省宣傳文化人才的培訓(xùn)、全省十佳新聞工作者、十佳文藝工作者的評選、全省十佳文藝獎評選等文化事業(yè)建設(shè)項目。

  3、社會保障和就業(yè)支出(類)363.32萬元,主要用于部門離退休人員工資支出,其中:行政事業(yè)離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休人員支出(項)363.32萬元,比2015年年初部門預(yù)算增加62.8萬元,主要原因是按我省相關(guān)政策規(guī)定調(diào)整離退休人員工資支出。

  4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)179.35萬元,主要用于給部門職工繳納醫(yī)療保險支出,其中:醫(yī)療保障(款)179.35萬元。行政單位醫(yī)療(項)119.02萬元、事業(yè)單位醫(yī)療(項)8.18萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助(項)52.15萬元。比2015年年初部門預(yù)算增加19.31萬元。增長的原因是新調(diào)入人員增加醫(yī)保支出和醫(yī)療保險調(diào)整基數(shù)增加支出。

  5、住房保障支出(類)343.71萬元,主要用于部門職工住房公積金、住房補貼和購房補貼。其中:住房改革支出(款)343.71萬元,住房公積金(項)143.87萬元、提租補貼(項)189.48萬元、購房補貼(項)10.36萬元。比2015年年初部門預(yù)算增加54.88萬元,增加原因是新調(diào)入人員增加公積金和提租補貼支出和公積金與提租補貼調(diào)整基數(shù)增加支出。

  6、其他支出(類)24.40萬元,主要用于行政單位省級精神文明建設(shè)標兵單位獎勵支出。其中:其他支出(款)其他支出(項)24.40萬元,此項支出2015年年初無預(yù)算,屬年度中臨時追加項目。

  (三)2015年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

  “三公”經(jīng)費是指本部門(包括行政單位、事業(yè)單位和參公單位)通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。具體情況如下:

  1、“三公”經(jīng)費2015年決算數(shù)與2015年初部門預(yù)算數(shù)情況說明

  2015年年初部門預(yù)算178.99萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行及維護費155.84萬元,公務(wù)接待費23.15萬元。2015年實際支出143萬元,其中:”因公出國(境)費10萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行及維護費110.27萬元,公務(wù)接待費22.75萬元。總體來看,實際支出比預(yù)算安排減少35.99萬元,減少20.11%。

  2、“三公”經(jīng)費2015年決算數(shù)與上年決算數(shù)情況說明

  2015年決算數(shù)143萬元,其中:因公出國(境)費10萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行及維護費110.27萬元,公務(wù)接待費22.75萬元。2014年決算數(shù)180.4萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行及維護費154.32萬元,公務(wù)接待費26.08萬元。2015年實際支出“三公經(jīng)費”比2014年實際支出“三公經(jīng)費”減少37.4萬元,減少20.73%。

  2015年我部門進一步認真貫徹落實中央八項規(guī)定及我省有關(guān)文件精神,強化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理,明確責(zé)任主體,完善規(guī)章制度,規(guī)范支出審批程序。本著厲行勤儉節(jié)約,講求務(wù)實高效的原則,從嚴控制“三公經(jīng)費”支出。

  2015年末我部門公務(wù)用車14輛,其中:部機關(guān)公務(wù)車輛8輛,下屬單位公務(wù)車輛6輛。2015年度本部門使用公共預(yù)算財政撥款安排出國(境)團組1個,組織龍江絲路帶新聞媒體記者赴俄羅斯進行項目調(diào)研考察。2015年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待32批次277人。公務(wù)接待的批次及人數(shù)比上年有所增加,但是經(jīng)費支出少于去年。

 ?。ㄋ模?015年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

  中共黑龍江省委宣傳部2015年度收入政府性基金預(yù)算財政撥款4419.17萬元,支出4419.17萬元,主要用于第四批第五批鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)支出。

  (五)2015年其他重要事項情況說明

  1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

  2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出291.44萬元,比2014年 減少53.01萬元,降低15.39%。主要原因是我部門本著厲行勤儉節(jié)約的原則,加強資金預(yù)算管理,嚴格資金使用審批程序,減少不必要的支出,避免浪費。

  2、政府采購支出說明

  2015年本部門政府采購支出總額7411.95萬元,其中:政府采購貨物支出4940.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府購買服務(wù)支出2471.22萬元。

  3、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2015年12月31日,本部門共有車輛14輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、一般公務(wù)用車13輛。本部門無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

  4、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

  2015年我部門納入績效評價管理的項目兩個,分別是“思想政治工作專項”和“省哲學(xué)社會科學(xué)研究規(guī)劃專項”。目前兩個項目均按照年初計劃完成?!八枷胝喂ぷ鲗m棥表椖康拈_展,為貫徹落實總書記”基層思想政治工作要不斷加強“的重要指示,通過切實有效的實際舉措,不斷增強廣大干部群眾的道路自信、理論自信、制度自信、切實凝聚起龍江人民干事創(chuàng)業(yè)的精氣神,為龍江奮力走出全面振興新路子提供有力思想保證?!笆≌軐W(xué)社會科學(xué)研究規(guī)劃專項”項目的開展,匯聚了各方社科資源,結(jié)合龍江發(fā)展實際,不斷推出研究成果,為省委省政府科學(xué)決策提供了科學(xué)依據(jù)和有力支撐。

第四部分??名詞解釋

  根據(jù)《2015年政府收支分類科目》對中共黑龍江省委宣傳部2015年省本級部門決算及“三公”經(jīng)費支出情況中相關(guān)名詞解釋如下:

  一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

  二、政府性基金:反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

  三、一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款):反映中國共產(chǎn)黨宣傳部門的支出。

  四、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款):反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織等方面的支出。

  五、行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  六、一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  七、事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  八、其他宣傳事務(wù)支出:反映其他用于中國共產(chǎn)黨宣傳部門的事務(wù)支出。

  九、商貿(mào)事務(wù)(類)招商引資(款):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。

  十、文化體育與傳媒(類)文化(款):反映政府用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團體及文化藝術(shù)活動等方面的支出。

  十一、文化體育與傳媒(類)文物(款):反映文物保護和管理等方面的支出。

  十二、文化體育與傳媒(類)其他文化事業(yè)費安排的支出(款):反映用文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出。

  十三、文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒(款):反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

  十四、?社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

  十五、?未歸口管理的行政單位離退休支出:反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

  十六、?醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

  十七、行政單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  十八、事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  十九、公務(wù)員醫(yī)療補助:反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

  二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出

  二十一、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  二十二、提租補貼:反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

  二十三、購房補貼:反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放用于購買住房的補貼。

  二十四、其他支出(類)彩票公益金安排支出(款):反映彩票公益安排的支出。

  二十五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

  二十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  二十七、“三公”經(jīng)費:?納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二十八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

責(zé)任編輯:張宇

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